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한국과학기술정보연구원 결산 외부감사
과업지시서
2026. 7.
漠杳
목 차
1. 사업개요
가. 사업명 鼤 ȃ 1
나. 사업목적 馬 ȃ 1
다. 주요 과업내용 谀 ȃ 1
라. 계약기간 및 추정예산 磜 ȃ 1
마. 회계감사 업무수행범위 및 향후일정 ䷈ ȃ 1~2
2. 상세 과업 내용
가. 감사대상 馬 ȃ 2
나. 과업내역 馬 ȃ 2
다. 과업산출물 鐴 ȃ 2
라. 기타 요청사항 葸 ȃ 2~3
마. 문의처 鼤 ȃ 3
氠瑢 湰灧 가. 사업명
Ⅰ
사업 개요
❍ 한국과학기술정보연구원 결산 외부감사 공인회계법인 선정
나. 사업목적
❍ 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 제16조(외부감사)에 따른 회계감사를 목적으로 한다.
다. 주요 과업 내용
❍ 2026 회계연도에 대한 감사
- 2026. 1. 1.~2026. 12. 31. 까지의 1년간 재무제표
라. 계약기간 및 추정예산
❍ 3개 회계연도 계약기간 : 2024. 6.~2027. 5.
ી Ā ※ 계약된 회계법인은 연속하는 3개 회계연도 동안 외부감사를 수행하되 1년 단위로 ʰ Ā 매 회계연도마다 계약을 체결함. †普
湯慴 「공공기관의 회계감사 및 결산감사에 관한 규칙」제9조(회계감사계약) 적용
❍ 추정예산 : 21,560,000원 (부가세 포함) 湯湷
마. 회계감사 업무 수행 범위 및 향후 일정
❍ 업무 수행 범위
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감사계약체결
사전검토
결산감사
감사
보고서
등 제출
감사목적, 적용 회계 기준, 업무수행 기준, 감사대상, 감사보수 등
→
내부 회계제도 및 정책 파악·건의
기말감사절차·방법·범위 및 시기 설정
애로 및 건의사항 등
→
회계기준에 따라 작성된 재무제표와 회계처리에 대하여 실제성, 정확성과 발생사실 등을 확인,
사업계획 대비 기관내부편성·집행의 적절성
→
지속적인
자문관계
- 회계연도 중 회계 또는 세무사항 질의에 대한 자문
- 연구기관의 회계제도와 절차 등에 대한 개선사항 파악․건의
❍ 향후 일정
- 출연(연)-회계법인간 계약 체결 : ~26. 7.
- 자문 및 사전검토 등 : 26. 7.~26. 12.
- 소관연구기관 회계결산 실시 : 27. 1.~27. 3.
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Ⅱ
상세 과업 내용
가. 감사대상
❍ 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지의 1년간의 재무제표
나. 과업 내역
❍ 회계감사
- 회계연도 재무제표 및 부속명세서 기타 회계처리 등이 회계기준 등에 의하여 적정하게 처리되었는지를 검증 및 검사
❍ 연구원 내부통제시스템 평가
- 수입 지출 및 결산관련 업무 프로세스 점검 및 자문
- 회계담당자 별 업무분당 및 개선사항 경영자문
다. 과업 산출물
❍ 감사보고서의 제출 등
- 회계감사보고서 50부
라. 기타 요청사항
❍ 중간감사 실시
- 중간감사 실시 및 결과보고 시행
❍ 결산감사 관련 이사회 보고
- 결산감사 관련 이사회 보고 실시
- 상급기관(연구회 등) 출연연 결산감사 관련 회의 및 설명회 등 참석
❍ 본 과업지시서에 명기되어있지 않으나, 과업 수행 상 수반되는 업무는 과업지시서의 일부로 보아야 한다.
❍ 과업 수행 중 인지한 주요 기밀사항을 외부로 유출하여서는 아니 되며, 이로 인해 유무형적인 손실이 발생하는 경우 민·형사상 책임을 진다.
마. 과업지시서 관련 문의처
❍ KISTI 재무관리실 실장 심원보(☎042-869-0911)
❍ KISTI 재무관리실 담당 심창현(☎042-869-0957)